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集团公司召开内部审计工作领导小组第四次会议

近日,集团公司召开内部审计工作领导小组第四次会议。会议听取了2022年集团内部审计工作汇报,总结2022年内部审计工作取得的成绩和存在的不足,研究并审议了2023年内部审计工作的计划。党委书记、董事长涂山峰出席会议并讲话。

涂山峰指出,2022年,内部审计工作以集团公司经济目标为指引,紧扣中心大局,聚焦主责主业,认真履行职责,较好地发挥了审计监督与服务作用,为集团公司堵塞制度漏洞、促进管理水平、提高经济效益发挥了重要作用。

涂山峰强调,2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,审计部要深入贯彻执行习近平总书记在党的二十大上关于审计工作的重要指示精神,找准审计工作切入点和发力点,主要从五方面谋划好本年度内部审计工作:一是要立足重点领域、聚焦重点单位,做到集团公司重大决策部署到哪里,审计监督就跟到哪里,发挥审计工作着眼全局干大事、集中力量出成效的作用。二是要进一步加强审计工作创新,在原有的审计基础上,转变新思路、采用新方法、开拓新领域,通过扩大审计调查范围,从分散审计转变到集中审计,立足全集团发现更多机制性、体制性问题,为集团提质增效做出审计贡献。三是要进一步落实审计发现问题整改工作,对审计问题整改不到位、不彻底的单位和主要责任人员要严肃问责,加大通报批评力度,杜绝屡审屡犯问题的再次发生。四是强化审计成果共享沟通,将审计发现问题及时与相关业务部门进行反馈,通过借助具体业务部门的力量,提高审计工作实效性和针对性。五是深入推动审计监督与纪检巡查,督的贯通融合,凝聚审计合力,着力打造能打硬仗、勇担重任的高素质审计队伍。

会议强调,内部审计工作是防止国有资产流失、提升集团整体管理水平的必要支撑。2023年,审计部门面对新的形势和要求,要认真学习领会,准确把握内部审计定位,加大审计力度,强化审计监督,积极发挥集团利益捍卫者、国有资金守护者、权力运行“紧箍咒”作用,进一步当好集团公司财产“看门人”、经济安全“守护者”,为加快集团公司改革发展进程作出贡献。

集团公司内部审计工作领导小组成员,党委工作部、党委组织部、审计部(监事会办公室)负责人参加会议。